内部审计

校董会于2003年5月16日批准

介绍

新墨西哥矿业与技术学会内部审计部是一个 学院各校区、各单位具有独立考核功能. 它帮助 新墨西哥州矿业与技术研究所在有效排放管理 通过向他们提供分析、评估和建议来履行其职责 以及对所审查活动的评论. 内部审计部门提供 审核以确保组织的计划、政策和程序得到执行 是否被观察,资产是否被计算,记录和报告是否可靠.

权威

内部审计部门有权查阅研究所的所有活动、记录、     与审查对象有关的财产和人员. 内部审计     部门不对其他人员或业务行使直接权力     学院内部. 提供了内部审计的结果和建议     协助管理. 因此,执行具体行动的责任     留给管理层.

报告架构及监管

内部审计部门向365彩票在线过滤校长和董事长报告 校董会主席. 内部审计的最终报告将提交给总统。 校董会主席和受检讨地区的管理人员. 

范围及目标

内部审计部可能涉及研究所活动的任何领域 并负责以下活动:

内部审计程序

审计任务—— 内部审计部门应与研究所管理层协商,准备 年度审计计划. 在最终确定之前,审计计划将与 研究所的行政管理投入. 决赛由主席批准 审核计划. 

特殊要求—— 内部审计将把时间集中在总裁批准的审计计划上. 偶尔对审计工作的特殊要求可能会被接受. 内部审计将提供咨询 在开始执行一项特殊任务之前,必须先征得总统的同意.

调查—— 内部审计可能会参与对财政不当行为的指控的调查. 未安排的审计时间将包括在年度审计计划中,以允许这一点. 内部审计应在开始调查工作前通知董事长.

专业标准

内部审计部门在履行职责时,应当遵守《365彩票在线计划》 从事这类工作的职业道德、责任和公认的标准 活动. 如果在履行其职责的过程中,一个专业的员工 内部审计部门的审计人员必须认为已经存在或正在存在 发生重大不法行为,包括重大违反适用的联邦法规 州或地方法律或重大合同条款,学院是或 可能受到学院雇员或承包商的约束,而该等不法行为 不能通过正常的渠道和手段得到公平的解决和补救 such conduct shall be made immediately to the President; in event the alleged wrongdoing 涉及总统,或者如果专业雇员认为 报告应直接报校董会,并应立即报告 向校董会主席作出报告时,须立即向校董会主席作出报告 校董会主席.  内部审计部门应立即 向研究所内的有关方面报告企图规避或以其他方式 逃避遵守这一政策.